Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
66.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
66.000 €
75,00%
19.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19.000 €
21,59%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
3,41%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 88.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -327.262 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -50 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.198 € |
14: Abschreibungen | -1.100 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -7.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -413.110 € |
20: Verwaltungsergebnis | -325.110 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -325.110 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -325.110 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -122.306 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -447.416 € |