Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-336.320 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-336.320 €
79,29%
-79.198 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-79.198 €
18,67%
-7.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.500 €
1,77%
-1.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.100 €
0,26%
-50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-50 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 19.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 88.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -424.168 € |
20: Verwaltungsergebnis | -336.168 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -336.168 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -336.168 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -122.120 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -458.288 € |