Räumliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
-606.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-606.750 €
83,69%
-101.354 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-101.354 €
13,98%
-16.918 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.918 €
2,33%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 550.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.765 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 580.765 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -725.022 € |
20: Verwaltungsergebnis | -144.257 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -144.257 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -144.257 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -38.098 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -182.355 € |