Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-330.950 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-330.950 €
65,92%
90.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
90.000 €
17,93%
-69.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-69.650 €
13,87%
-7.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.000 €
1,39%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,60%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
0,20%
-423 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-423 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 94.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -408.023 € |
20: Verwaltungsergebnis | -314.023 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -314.023 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -314.023 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -125.700 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -439.723 € |