Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-308.808,14 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-308.808,14 €
56,59%
98.890,60 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
98.890,60 €
18,12%
-98.297,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-98.297,06 €
18,01%
24.968,85 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.968,85 €
4,58%
-10.732,50 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.732,50 €
1,97%
3.562,50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.562,50 €
0,65%
-422,06 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-422,06 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 127.421,95 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -418.259,76 € |
20: Verwaltungsergebnis | -290.837,81 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 127.421,95 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -418.259,76 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -290.837,81 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -10.044,84 € |
30: Jahresergebnis | -300.882,65 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -159.600 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -460.482,65 € |