Räumliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
-617.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-617.600 €
82,27%
-114.025 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-114.025 €
15,19%
-19.080 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-19.080 €
2,54%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 382.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.765 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 433.765 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -750.705 € |
20: Verwaltungsergebnis | -316.940 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -316.940 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -316.940 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.633 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -368.573 € |