Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-340.042 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-340.042 €
61,70%
100.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100.000 €
18,15%
-73.050 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-73.050 €
13,26%
24.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.000 €
4,35%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
1,81%
4.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.000 €
0,73%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 24.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 128.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -423.092 € |
20: Verwaltungsergebnis | -295.092 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -295.092 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -295.092 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -145.794 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -440.886 € |