Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-340.042 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-340.042 €
61,70%
100.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100.000 €
18,15%
-73.050 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-73.050 €
13,26%
24.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.000 €
4,35%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
1,81%
4.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.000 €
0,73%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 128.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -340.042 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.050 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -10.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -423.092 € |
20: Verwaltungsergebnis | -295.092 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -295.092 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -295.092 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -145.794 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -440.886 € |