Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-327.262 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-327.262 €
65,31%
-77.198 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.198 €
15,41%
66.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
66.000 €
13,17%
19.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19.000 €
3,79%
-7.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.500 €
1,50%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,60%
-1.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.100 €
0,22%
-50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-50 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 88.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -413.110 € |
20: Verwaltungsergebnis | -325.110 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 88.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -413.110 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -325.110 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -325.110 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -122.306 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -447.416 € |