Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-367.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-367.500 €
63,89%
100.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100.000 €
17,39%
-73.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-73.200 €
12,73%
24.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.000 €
4,17%
-6.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.500 €
1,13%
4.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.000 €
0,70%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 128.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -447.200 € |
20: Verwaltungsergebnis | -319.200 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 128.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -447.200 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -319.200 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -319.200 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -319.200 € |